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请问,9月份,销项税额15000,进项税额17000,账务处理转出了多交增值税:借:应交税费-未交增值税2000贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税2000,那么,10月份,销项税16000,进项税额11000,怎么做账务处理呢?9月份的“应交税费-应交增值税-转出多交增值税”还需要管吗?直接,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000贷:应交税费-未交增值税3000这样做账务处理吗?如果今年只有这2比,年末三级科目结转怎么做账务处理呢?谢谢
@HASHKFK